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一、主要职责
宗旨:一切为了妇女儿童的身心健康。
主要职责:1、切实履行公共卫生职能,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协调卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。
4、受卫生行政部门委托,对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务检查、考核与评价。
5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质
7、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生 8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广技术。
10、提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见病疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
二、内设机构
1、办公室
2、妇产科
3、儿科
4、妇保科
5、项目办
6、医技科
7、保健科
8、护理部
三、2016年财政预算
2016年财政预算:469.09万元,三公经费6.22万元,其中公务接待费0.61万元、公务用车运行维护费5.61万元。
1、免费婚前医学检查经费40万元;
2、儿童健康检查经费(0岁-7岁)15万元。
3、药品零差价费50万元;
4、在职人员经费364.09万元;
乌审旗妇幼保健所
2016年5月12日
乌审旗本级部门和苏木镇预算、“三公”经费预算公开表
(共6张)
2016年度收入支出预算总表
公开01表
部门:乌审旗妇幼保健所 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 支出项目(性质) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 469.09 | 一、基本支出 | 364.09 | 一、一般公共服务 |
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| 其中:公共财政拨款(补助) |
| 工资福利支出 | 364.09 | 二、外交 |
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| 纳入预算管理的非税收入 |
| 商品和服务支出 |
| 三、国防 |
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| 二、纳入专户管理的教育收费收入 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 四、公共安全 |
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| 三、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 | 105 | 五、教育 |
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| 四、事业单位经营收入 |
| 专项业务费 |
| 六、科学技术 |
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| 五、其他收入 |
| 专项资金支出 | 105 | 七、文化体育与传媒 |
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| 六、债务资金(银行贷款) |
| 三、事业单位经营支出 |
| 八、社会保障和就业 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 469.09 |
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| 十、节能环保 |
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| 十一、城乡社区事务 |
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| 十二、农林水事务 |
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| 十三、交通运输 |
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| 十四、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十五、商业服务业等事务 |
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| 十六、金融监管等事务支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土资源气象等事务 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备事务 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、国债还本付息支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、转移性支出 |
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| 本年收入合计 | 469.09 | 本年支出合计 | 469.09 | 本年支出合计 | 469.09 |
| 七、转移性收入 |
| 四、上缴上级支出 |
| 结转下年 |
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| 上级单位补助收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 六、结转下年 |
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| 八、上年结转 |
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| 九、用事业基金弥补收支差额 |
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| 收入合计 | 469.09 | 支出合计 | 469.09 | 支出合计 | 469.09 |
2016年度收入预算表
公开02表
部门: 乌审旗妇幼保健所 单位:万元
| 科目 | 本年收入 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 | 事业单位 | 其他收入 | 债务资金 | 转移性收入 | 上年结转 | 用事业 | |||||
| 科目 | 科目 | 财政拨款 | 公共财政 | 纳入预算 | 合计 | 上级单位 | 附属单位 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 469.09 | 469.09 |
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| 2100403 | 妇幼保健所机构人员经费 | 364.09 | 364.09 |
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| 2100408 | 基本公共卫生经费 | 105 | 105 |
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| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。 | ||||||||||||||
2016年度支出预算表(资金来源)
公开03表
部门:乌审旗妇妇幼保健所 单位:万元
| 科目 | 本年支出 | 上年结转 | 用事业 | 财政拨款(补助) | 纳入专户 | 事业单位 | 其他收入 | 债务资金 | 转移性收入 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 财政拨款 | 公共财政 | 纳入预算 | 合计 | 上级单位 | 附属单位 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 469.09 |
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| 469.09 |
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| 2100403 | 妇幼保健所机构人员经费 | 364.09 |
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| 364.09 |
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| 2100408 | 基本公共卫生经费 | 105 |
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| 105 |
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| 注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 |
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2016年度支出预算表(支出项目)
公开04表
部门:乌审旗妇幼保健所 单位:万元
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | 469.09 | 364.09 | 105 |
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| 2100403 | 妇幼保健所机构人员经费 | 364.09 | 364.09 |
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| 2100408 | 基本公共卫生经费 | 105 |
| 105 |
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| 注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。 | |||||||
20××年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
部门: 单位:万元
| 科目 | 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
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| 注:本表反映部门本年度 | 政府性基金预算财政拨款收支预算情况,与部门预算中政府性基金表相一致。 |
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2016年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
部门:乌审旗妇幼保健所 单位:万元
| 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 6.22 | 0 | 5.61 | 0 | 5.61 | 0.61 |
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| 注:“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数,包含基本支出和项目支出中的数据,与部门预算中“三公”经费表相一致。 | |||||