乌审旗图克镇中心卫生院
2022年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
二、机构设置及单位构成情况
乌审旗图克镇中心卫生院隶属于乌审旗卫生健康委员会,为纳入2022年部门预算编报的事业单位。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算299.45万元,比上年预算增加59.58万元,增加24.8%,增加主要是由于上年专项资金结转(上年结转结余资金43.75)。
支出预算299.45万元,比上年预算增加59.58万元,增加24.8%,增加主要是由于上年专项资金结转。
(一)2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入299.45万元,其中:一般公共预算拨款收入255.70万元,占比85.39 %,上年结转结余43.75,占比14.61 %。
(二)2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出299.45万元,其中:基本支出255.70万元,占比85.39 %;项目支出43.75万元,占比14.61 %。
主要用于“机构运转、专业活动方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算299.45万元,包括:一般公共预算拨款收入255.70万元,上年结转结余43.75。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类 35.76万元,比上年预算数减少2.07万元。
2、卫生健康支出类187.22万元,比去年预算增加62.06万元。
3、住房保障类14.41万元,比去年预算减少0.41元。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)下降 0 %。其中:
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2、公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0 万元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要包括以下支出:办公室费 0万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0万元、福利费 0 万元、福利费 0万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费 0万元、其他0 万元。
五、政府采购预算情况说明
乌审旗图克镇中心卫生院政府采购经费无预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
乌审旗图克镇中心卫生院2022年无政府性基金支出预算。
政府性基金预算支出表2022
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医疗卫生
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元
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科目编码
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科目名称
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本年政府性基金预算财政拨款支出
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编码
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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2080505
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208
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05
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05
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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2080506
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208
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05
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06
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机关事业单位职业年金缴费支出
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2081105
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208
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11
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05
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残疾人就业和扶贫
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2089999
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208
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99
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99
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其他社会保障和就业支出
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2100302
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210
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03
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02
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乡镇卫生院
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2101102
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210
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11
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02
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事业单位医疗
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2210201
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221
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02
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01
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住房公积金
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第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年,乌审旗图克镇中心卫生院未开展项目预算绩效目标。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末,共有2车辆 ,其中:机要应急车辆1辆,1辆救护车。10万元以上大型设备4台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:巴亚玛 联系电话:18204779266
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表